Faktúra DFBE001/24

Faktúra doručená:24.9.2024
Číslo zmluvy:1/2024

Dodávateľ
AGAMOS s.r.o.
Zelená 1387/14
73535 Horní Suchá
IČO:28349521
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Realizácia odbornej praxe v ČR - náklady na pobyt študentov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 472,00 EUR