Faktúra DFB0128/24

Faktúra doručená:03.12.2024
Číslo objednávky:36/24 z 13.11.2024

Dodávateľ
GRAFID, s.r.o.
Pod hájom 1090/63
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:47576804
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich potrieb
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,69 EUR