Faktúra DFB0074/15

Faktúra doručená:27.5.2015
Číslo objednávky:Č.f.(R): 2288485755
Číslo zmluvy:Č.f.(Z): 2288486079

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie služob. mobilov (20.5-19.6.2015)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,50 EUR