Faktúra DFB0075/15

Faktúra doručená:29.5.2015
Číslo objednávky:10/15 zo 4.5.2015

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup kancelárskeho materiálu pre projekt
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 199,40 EUR